Les missions :
Dans le cadre du renforcement du contrôle interne chez Citeo, nous souhaitons effectuer une révision de la gouvernance des processus et des procédures en place ou à mettre en place.
Si vous recherchez un environnement dynamique, dans lequel le volet règlementaire tient une place importante au sein des missions du contrôle interne, un projet global transverse auquel vous pourrez apporter votre contribution et développer une approche métier du contrôle interne, continuez la lecture de cette offre !
Au sein de la Direction Finance et Gestion, et du pôle contrôle interne et gestion des risques, vous serez amené(e) à :
- Recenser les procédures qui encadrent les processus opérationnels et identifier les procédures manquantes, en collaboration avec les équipes métiers ;
- Mettre à jour et/ou rédiger les procédures en collaboration avec les équipes métiers ;
- Intégrer ces procédures à l’outil applicatif de gestion du contrôle interne, OPTIMISO ;
- Contribuer au déploiement de cet outil de gestion du contrôle interne, regroupant tous les process réalisés à date et à diffuser auprès des équipes métiers.
- Participer et accompagner les équipes métiers dans leur réflexion sur les processus des activités existantes et des activités nouvelles ;
- Participer à la réalisation d’audits internes et externes sur les processus de l’entreprise avec l’outil OPTIMISO
- Participer à la mise à jour de la cartographie des risques, et mettre en place un ou plusieurs plans d’action et de contrôle.
Vous serez amené(e) à échanger avec l’ensemble des directions au sein de CITEO de façon récurrente.
Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de votre profil et de l’actualité de l’entreprise.